索??引??号: 014500815/2024-81182 发文机关: 省政府办公厅 文??????号:
主题分类: 组配分类: 财政预决算 成文日期: 2024-02-22
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省政务服务中心2024年单位预算

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省政务服务中心2024年单位预算

省政务服务中心2024年单位预算

目    录

第一部分  省政务服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  省政务服务中心2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 省政务服务中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  省政务服务中心概况

一、单位主要职责

江西省政务服务中心为江西省政务服务管理办公室下属正处级公益一类事业单位。主要职责是:

(一)负责组织省本级各类行政审批、公共服务事项等业务进入省政务服务中心,实行“一站式”集中办理和服务。

(二)负责规范进驻省政务服务中心各类事项的办理运转流程、环节、时限,协调解决办理中存在的各种问题,并对有关重要事项进行跟踪督办。

(三)受理公民、法人、其他组织和国内外投资者向未在省政务服务中心设立窗口的部门就行政审批事项递交的申请,并转交有关部门依法办理。

(四)负责协调进入省政务服务中心的部门和服务项目的确定、调整、变更,对审批项目的审批运转情况进行协调、督查。

(五)对进入省政务服务中心的各窗口延伸服务业务提出意见和建议;负责窗口工作人员的日常管理培训、监督考核,受理投诉;统计、通报各窗口业务办理情况。

(六)为公众提供政务服务相关咨询。

(七)负责全省政务服务大厅视频监控、网上审批电子监察工作。

(八)负责江西政务服务网省级平台的组织管理工作。

(九)负责行政管理研究相关职责。

(十)负责省级12345热线的运营管理工作。

(十一)承担省政务服务管理办公室交办的其他有关工作。

二、机构设置及人员情况

2024年省政务服务中心内设处室6个,包括:办公室、管理服务科、运行监督科、代办服务科、技术服务科、政务服务研究科。

编制人数小计31人,其中:全部补助事业编制人数31人。实有人数小计29人,其中:在职人数小计28人,全部补助事业在职人数28人。退休人数小计1人。

第二部分  省政务服务中心2024年单位预算表











第三部分  省政务服务中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年省政务服务中心收入预算总额为1845.17万元,较上年预算安排增加181.77万元;财政拨款收入1842.73万元,较上年预算安排增加179.33万元;上年结转2.44万元,较上年预算安排增加2.44万元。

(二)支出预算情况

2024年省政务服务中心支出预算总额为1845.17万元,较上年预算安排增加181.77万元。

按支出项目类别划分: 基本支出670.59万元,较上年预算安排增加104.99万元;其中:工资福利支出607.95万元,商品和服务支出47.8万元,对个人和家庭的补助6.84万元,资本性支出8万元;。项目支出1174.58万元,较上年预算安排增加76.78万元;其中:商品和服务支出1164.14万元,资本性支出10.44万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出1729.98万元,较上年预算安排增加160.66万元;社会保障和就业支出61.79万元,较上年预算安排增加14.89万元;卫生健康支出44.04万元,较上年预算安排增加4.9万元;住房保障支出9.36万元,较上年预算安排增加1.32万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出607.95万元,较上年预算安排增加90.42万元;商品和服务支出1211.94万元,较上年预算安排增加76.83万元;对个人和家庭的补助6.84万元,较上年预算安排增加6.84万元;资本性支出18.44万元,较上年预算安排增加7.68万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年省政务服务中心财政拨款支出预算总额1842.73万元,较上年预算安排增加179.33万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出1727.54万元,社会保障和就业支出61.79万元,卫生健康支出44.04万元,住房保障支出9.36万元。

按支出项目类别划分: 基本支出670.59万元,较上年预算安排增加104.99万元;其中:工资福利支出607.95万元,商品和服务支出47.8万元,对个人和家庭的补助6.84万元,资本性支出8万元。项目支出1172.14万元,较上年预算安排增加74.34万元;其中:商品和服务支出1164.14万元,资本性支出8万元。

()政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

()国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年政府采购总额662.14万元,其中: 政府采购货物预算68.04万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算594.1万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日, 单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车实有数1辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

()省级政务服务集中办事大厅运维项目情况说明

1)项目概述:项目主要目标是组织省本级依申请类政务服务事项进驻省级政务服务大厅进行集中办理,为企业群众办事提供“一站式”服务,加快推进政务服务标准化、规范化、智能化、便利化、专业化建设,最大限度为办事企业和群众提供bet36体育投注便捷高效的政务服务。

2)立项依据:依据本单位负责省级政务服务大厅的运行和管理的职责设立。

3)实施主体:103010江西省政务服务中心。

4)实施方案:工作计划分解到人,具体落实到月,有检查督促措施。

5)实施周期:2024年1月1日至2024年12月31日。

6)年度预算安排:670.8万元。

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年省政务服务中心财政拨款"三公"经费安排0.97万元,其中:

因公出国0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待0万元,比上年减0.97万元,主要原因是:节约开支。

公务用车运行0.97万元,比上年增0.97万元,主要原因是:本单位新调入公车1辆,相应的增加运行经费。

公务用车购置0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

来源:省政务服务中心
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